Cette page répertorie les articles des VoluNews publiés pour le thème Facturation.
Cette
évolution permet de renforcer la base de données en ajoutant des noms
de villes dans différentes tables pour mieux gérer les informations
liées aux adresses.
Elle introduit également de nouvelles données essentielles, telles
que le code client livré, le code pays livré, le code postal français
livré, la ville livrée, et le secteur géographique livré.
De plus, cette évolution inclut des ajustements au niveau des modules
pour intégrer ces données supplémentaires et garantir une meilleure
gestion des adresses de livraison dans le cube facture
Affichage dans le cube facture :
Cette évolution étend notre prise en charge des normes EDI en permettant de générer des messages EDI de type INVOIC (norme D96A) pour la facturation.
Ces messages seront utilisés dans l’échange de données entre les partenaires commerciaux impliqués dans l’administration, le commerce et le transport.
Les messages EDI INVOIC pourront notamment contenir les informations suivantes :
Vos informations commerciales (adresse, numéro de téléphone, etc.) et celles de votre client
Les biens et/ou services facturés clairement listés
La date d’émission
L’échéance du paiement (ex. : 30 jours fin de mois)
Le total du montant dû
La TVA (si applicable)
Etc…
Pour rappel, cette fonctionnalité permet de facturer en se basant sur le tarif de vente à la date de livraison, avec une recherche de tarif effectuée pour la quantité commandée.
Dans la pratique, ce fonctionnement permet de répercuter les évolutions de tarifs lorsque commande et livraison sont espacées dans le temps.
Cette évolution ajoute à Volupack un nouveau programme permettant de gérer les provisions des ristournes clients selon les principes suivants :
Écran de sélection des factures pour lesquelles calculer et/ou remettre à zéro les provisions de ristourne
Aujourd’hui, lors de la génération du fichier EDI Invoice, les lignes de factures portant sur des frais ne comportent aucune information sur le bon de livraison étant donné que des frais ne peuvent pas être livrés.
Cette évolution permet donc, selon le client facturé, de transmettre les données de livraison pour les factures de frais. Pour cela, on récupère les informations du premier bon de livraison livré rattaché à la commande de la ligne de facture.
Permettre lors de la facturation de regrouper celles-ci par la référence 2 de l’entête des commandes.
Si ce mode est activé, toutes les lignes de bon de livraison portant sur des commandes d’une même référence 2 seront regroupées sur la même facture.
Activation du regroupement par référence 2 dans l'onglet Facturation de la fiche tiers :
Dans les modules de saisie et de visualisation des factures / factures fournisseurs, lors de la mise à jour du TOP de fin de mois de facturation (TOP FAC), cette évolution permet, sur paramétrage, de mettre à jour un TOP FIN associé : la date associée à celui-ci sera alors mise à jour avec la date de fin du TOP FAC + 1 jour (début du mois suivant).
Cela permet notamment d'empêcher la création d'un bon de livraison si la date de livraison est antérieure au top de fin de facturation.
Pour les clients Proforma, cette évolution permet d'afficher une alerte à chaque intervenant (opérateur saisissant la commande, déclarant les stocks, etc.) rappelant que la quantité à livrer ne doit pas dépasser la quantité commandée, de manière à éviter les retards de paiement.
Cette alerte pourra être affichée lors de :
La validation de l'entête de commande client
La validation du transfert de devis en commande
La saisie du numéro d'OF dans la déclaration de production
La validation de l'entête de bon de livraison
Dans le programme d'édition des factures, cette évolution permet de paramétrer de manière dynamique le chemin du répertoire de destination des fichiers invoice.
Cela permet notamment d'éviter que les fichiers de différents clients se retrouvent dans le même répertoire.
On pourra ainsi classer les éditions dans des répertoires propres à chaque client, de la manière suivante :
\\VSW\edi\Cli_A\invoice
\\VSW\edi\Cli_B\invoice
\\VSW\edi\Cli_C\invoice
Cette évolution permet de définir des comptes de vente selon la famille et le site
Il est possible de personnaliser le texte de soumission TVA en fonction de la langue du client facturé et du type de soumission. VoluPack permet dorénavant d’éditer un texte de soumission TVA différent en fonction du pays et de la région (plages de codes postaux) du client facturé.